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丹東市科學技術協會2018年度部門決算
  • 發布日期:2021/5/27 13:57:56
  • 編輯:
 


第一部分 丹東市科學技術協會概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 丹東市科學技術協會2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 丹東市科學技術協會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋



第一部分丹東市科學技術協會概況


一、主要職責

1)開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展。(2)弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,開展青少年科學技術教育活動,提高全民科學文化素質。(3)反映科學技術工作者的意見和要求,維護科學技術工作者的合法權益。組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。(4)表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦人才。(5)開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化,接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等任務。

二、納入丹東市科學技術協會2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

丹東市科學技術協會機關

第二部分 丹東市科學技術協會2018年度部門決算公開報表

(見附件表)

第三部分 丹東市科學技術協會2018年度

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計162.2萬元,包括:

1.財政撥款收入162.2萬元,其中:公共預算財政撥款收入162.2萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上年結轉和結余0萬元

與上年相比,今年收入減少13.5萬元,降低7.6%,主要原因:壓縮經費。

(二)支出總計159.4萬元,包括:

1.基本支出159.4萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出136.4萬元,對個人和家庭的補助支出5.8萬元,商品和服務支出17.2萬元。

與上年相比,今年支出減少52.6萬元,主要原因:業務量調整。

(三)年末結轉和結余2.8萬元

主要是業務量調整等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加2.8萬元,主要原因:業務量調整。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2018年度財政撥款支出159.4萬元,其中:基本支出159.4萬元,項目支出0萬元。與年初預算相比,2018年財政撥款支出完成年初預算的98%,其中:基本支出完成年初預算的98% (二)具體情況

2018年度財政撥款支出159.4萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出142.2萬元,社會保障和就業支出17.2萬元

1.一般公共服務支出142.2萬元,具體包括:行政運行142.2萬元,主要是人員等支出,完成年初預算的98%,決算數小于年初預算數的原因主要是業務調整。

2.社會保障和就業支出17.2萬元,具體包括:

歸口管理的行政單位離退休事業單位離退休費、撫恤金、住房公積金等。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出2.1萬元,決算數小于年初預算數6.9萬元,主要原因是機構改革市科協事業單位人員劃轉,使用公車次數大幅減少,業務調整。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費2.1萬元。

公務用車運行維護費2.1萬元,主要用于購油、維護等。2018年公務用車運行維護費比上年減少1.1萬元,下降34%,主要是業務調整等原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出159.4萬元,其中:人員經費153.6萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎

金、其他社會保障繳費、機關單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費5.8萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出5.8萬元,比上年減少9萬元,降低60%,主要原因是業務調整。

(二)政府采購支出情況

2018年科協政府采購支出總額1.7萬元,其中:政府采購貨物支出1.7萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20181231日,市科協共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目3個,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

第四部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

丹東市科學技術協會2018年部門決算公開表.xls

 
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